Lista de Pagamentos

Execução financeira · Exercício 2026
2026 IFMT · DAP / Diamantino

Total: 344 · Pagos: 344 · Pendentes: 0

Total (exceto cancelados)

R$ 407.681,78

344 pagamento(s)
Total Pago

R$ 407.681,78

344 pago(s)
Total Pendente

R$ 0,00

0 pendente(s)

Resumo das Ações Orçamentárias · 2026

20RL — Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Inicial: R$ 1.567.422,00
Atual: R$ 1.689.262,00
Pago: R$ 333.624,42
Saldo: R$ 298.296,24
19,75%

4572 — Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Inicial: R$ 23.168,00
Atual: R$ 25.000,00
Pago: R$ 0,00
Saldo: R$ 25.000,00
0,0%

2994 — Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Inicial: R$ 337.766,00
Atual: R$ 376.965,00
Pago: R$ 31.757,36
Saldo: R$ 157.272,20
8,42%

21IV — Apoio à Alimentação do Estudante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Inicial: R$ 161.556,00
Atual: R$ 254.406,00
Pago: R$ 42.300,00
Saldo: R$ 114.006,00
16,63%

Favorecido Objeto Valor Status Pagamento Ações
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (Pessoa Jurídica) Pagamento de fatura juros da Prime, Contrato nº: 10001/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): R$ 17,76 Pago 18/05/2026
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 172, Contrato nº: 00009/2022 - 07.017.934/0001-85 - VALESAT TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000304 R$ 2.750,00 Pago 18/05/2026
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.133.319, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER R$ 14.465,01 Pago 19/05/2026
AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (Pessoa Física) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 150049414, Contrato nº: 23242/2026 - 20.252.768/0001-60 - AGUAS DE DIAMANTINO S.A., Proc.(s) núm.(s): 23 R$ 1.847,90 Pago 19/05/2026
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 027.339.801, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER R$ 14.201,32 Pago 19/05/2026