Lista de Pagamentos

Execução financeira · Exercício 2026
2026 IFMT · DAP / Diamantino

Total: 670 · Pagos: 670 · Pendentes: 0

Total (exceto cancelados)

R$ 1.157.507,57

670 pagamento(s)
Total Pago

R$ 1.157.507,57

670 pago(s)
Total Pendente

R$ 0,00

0 pendente(s)

Resumo das Ações Orçamentárias · 2026

2994 — Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Inicial: R$ 337.766,00
Atual: R$ 376.965,00
Pago: R$ 110.540,00
Saldo: R$ 85.272,20
29,32%

21IV — Apoio à Alimentação do Estudante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Inicial: R$ 161.556,00
Atual: R$ 254.406,00
Pago: R$ 75.300,00
Saldo: R$ 112.506,00
29,6%

20RL — Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Inicial: R$ 1.567.422,00
Atual: R$ 1.689.262,00
Pago: R$ 971.667,57
Saldo: R$ 120.083,70
57,52%

4572 — Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Inicial: R$ 23.168,00
Atual: R$ 25.000,00
Pago: R$ 0,00
Saldo: R$ 25.000,00
0,0%

Favorecido Objeto Valor Status Pagamento Ações
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 283196, Contrato nº: 00003/2025 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) n R$ 12.567,90 Pago 22/07/2026
TULIO MARTINEZ SANTOS (Pessoa Física) Proc 001338/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001338/26 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2026 A 08/08 R$ 2.259,10 Pago 24/07/2026
Z S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 323, Contrato nº: 00004/2025 - 40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) n R$ 9.989,00 Pago 28/07/2026
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 028.951.443, Contrato nº: 07085/2024 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER R$ 14.658,93 Pago 28/07/2026
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA (Pessoa Jurídica) Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 216, Contrato nº: 00009/2022 - 07.017.934/0001-85 - VALESAT TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000460 R$ 2.750,00 Pago 28/07/2026